内容简介
本书共分为十章,第1章至第3章阐述了内部控制与审计的基本理论和测试评价技术,第四章至第九章分别详细介绍了企业销假售的收款循环,采购与付款循环,生产循环等控制环节和测试程序等内容。第十章从优化的同部控制监督等方面,论述了内部控制系统的有效运行。作者力求做到了通俗易懂,内容翔实并能应用于实际操作。本书对从事企业单位内部控制审计的注册会计师,企业内部审认人员,事业单位审计人员和实际工作者具有指导作用。
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作者:李荣梅,陈良民 著出版社:经济科学出版社出版时间:2004年05月
- 版 次:1
- 页 数:336
- 字 数:280000
- 印刷时间:2004年05月01日
- 开 本:
- 纸 张:胶版纸
- 包 装:平装
- 是否套装:否
- 国际标准书号ISBN:9787505840331